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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 403 Data de lançamento: 03/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33840.00 Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. 3,51 118.778,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2018 Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. 118.778,40
31/01/2018 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/518483; 003/522930; 003/529562; 003/527303; 003/529551; 003/528569; 003/530218; 003/522925; 003/520749; 003/525700; 003/521404; 003/521403; 003/527328; 003/523563; 003/529556; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.AQUISIÇÃO DE 2.980,60L DE ÓLEO DIESEL S10. JAN/18. 10.461,91
08/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004566 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/518483; 003/522930; 003/529562; 003/527303; 003/529551; 003/528569; 003/530218; 003/522925; 003/520749; 003/525700; 003/521404; 003/521403; 003/527328; 003/523563; 003/529556; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.AQUISIÇÃO DE 2.980,60L DE ÓLEO DIESEL S10. JAN/18. 10.461,91
27/02/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/540492; 003/533922; 003/542034; 003/532690; 003/537216; 003/536428; 003/540577; 003/532705; 003/537210; 003/541010; 003/532626; 003/533919; 003/539060; 003/532449; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.REF. 3.056,16 L DE GASOLINA ADITIVADA.FEV/2018. 10.727,11
06/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852833 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/540492; 003/533922; 003/542034; 003/532690; 003/537216; 003/536428; 003/540577; 003/532705; 003/537210; 003/541010; 003/532626; 003/533919; 003/539060; 003/532449; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.REF. 3.056,16 L DE GASOLINA ADITIVADA.FEV/2018. 10.727,11
29/03/2018 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/545808; 003/544177; 003/552474; 003/547530; 003/549615; 003/557112; 003/554300; 003/543814; 003/552316; 003/556567; 003/553721; 003/549854; 003/553524; 003/556560; 003/551014; 003/543793; 003/547115; 003/557369; 003/553724; 003/551396; 003/554301; 003/557290; 003/543355; 003/546538; 003/548953; 003/552992; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 5.097,38 DE ÓLEO DIESEL S10.MARÇO/18. 17.891,81
09/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310000 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/545808; 003/544177; 003/552474; 003/547530; 003/549615; 003/557112; 003/554300; 003/543814; 003/552316; 003/556567; 003/553721; 003/549854; 003/553524; 003/556560; 003/551014; 003/543793; 003/547115; 003/557369; 003/553724; 003/551396; 003/554301; 003/557290; 003/543355; 003/546538; 003/548953; 003/552992; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 5.097,38 DE ÓLEO DIESEL S10.MARÇO/18. 17.891,81
30/04/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 568766; 568775; 570975; 561011; 565301; 563248; 566773; 561079;565433;563383; 566969;561017; 566090; 563499; 568331;563722;569180;560044;567143;563256; 570749; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF 4.622,25 L DE ÓLEO S10.ABRIL/18. 16.224,09
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853796 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 568766; 568775; 570975; 561011; 565301; 563248; 566773; 561079;565433;563383; 566969;561017; 566090; 563499; 568331;563722;569180;560044;567143;563256; 570749; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF 4.622,25 L DE ÓLEO S10.ABRIL/18. 16.224,09
30/05/2018 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/573304; 003/578347; 003/574982; 003/579905; 003/579132; 003/571353; 003/577017; 003/575054; 003/579134; 003/572519; 003/578800; 003/574336; 003/576101; 003/571352; 003/575160; 003/573738; 003/578789; 003/579926; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.3.486,01L DE ÓLEO DIESEL. MAIO/2018. 12.235,90
06/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852959 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/573304; 003/578347; 003/574982; 003/579905; 003/579132; 003/571353; 003/577017; 003/575054; 003/579134; 003/572519; 003/578800; 003/574336; 003/576101; 003/571352; 003/575160; 003/573738; 003/578789; 003/579926; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.3.486,01L DE ÓLEO DIESEL. MAIO/2018. 12.235,90
29/06/2018 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 003/584480; 003/587245; 003/585346; 003/591277; 003/584172; 003/587311; 003/585187; 003/590731; 003/590287; 003/584060; 003/586136; 003/584987; 003/587425; 003/584469; 000/584248; 003/585492; 003/589441; 003/584807; 003/588583; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.4.363,38L DE ÓLEO DIESEL.JUNHO/2018 15.315,46
05/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853579 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 003/584480; 003/587245; 003/585346; 003/591277; 003/584172; 003/587311; 003/585187; 003/590731; 003/590287; 003/584060; 003/586136; 003/584987; 003/587425; 003/584469; 000/584248; 003/585492; 003/589441; 003/584807; 003/588583; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.4.363,38L DE ÓLEO DIESEL.JUNHO/2018 15.315,46
31/07/2018 LIQUIDADO CFE NF Nº 592977; 600914; 597115; 601267; 593829;597561; 596662; 599231; 599396; 600964; 597219; 598708; 597815; 600130; 595767; 596330; 596039;596815; 593259; 594891;594232; 003/595507; 003/600242; 003/601305; 003/600903; 003/594807; 003/596069; 003/595600; 003/597785; 003/600911; 003/600239; 003/595015; 003/598129; 003/596919; 003/600906; 003/593156; 003/599800; 003/596790; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 6.369,93L DE ÓLEO. JUL/18. 22.358,47
31/07/2018 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/596815; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 20,00
07/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853840 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/596815; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 20,00
07/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853840 LIQUIDADO CFE NF Nº 592977; 600914; 597115; 601267; 593829;597561; 596662; 599231; 599396; 600964; 597219; 598708; 597815; 600130; 595767; 596330; 596039;596815; 593259; 594891;594232; 003/595507; 003/600242; 003/601305; 003/600903; 003/594807; 003/596069; 003/595600; 003/597785; 003/600911; 003/600239; 003/595015; 003/598129; 003/596919; 003/600906; 003/593156; 003/599800; 003/596790; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 6.369,93L 22.358,47
31/08/2018 LIQUIDADO CFENota Fiscal Nº 003/612285; 003/613339; 003/605031; 003/612030; 003/612495; 003/611751; 003/612596; 003/607916; 003/612021; 003/613115; 003/605038; 003/606955; 003/606211; 003/607774; 003/604309; 003/607309; 003/606580; 003/607966; 003/606607; 003/609221; 003/607469; 003/610292; 003/602323; 003/604642; 003/603830; 003/605615; 003/603345; 003/607009; 003/604843; 003/612439; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.3622,29L S10. AGOSTO/18. 12.714,24
13/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853853 LIQUIDADO CFENota Fiscal Nº 003/612285; 003/613339; 003/605031; 003/612030; 003/612495; 003/611751; 003/612596; 003/607916; 003/612021; 003/613115; 003/605038; 003/606955; 003/606211; 003/607774; 003/604309; 003/607309; 003/606580; 003/607966; 003/606607; 003/609221; 003/607469; 003/610292; 003/602323; 003/604642; 003/603830; 003/605615; 003/603345; 003/607009; 003/604843; 003/612439; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.3622,29L S1 12.714,24
28/09/2018 EMPENHO ANULADO DEVIDO TÉRMINO DE OBJETO DE CONTRATO. -829,41
TOTAL 117.948,99 117.948,99 117.948,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.