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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4038 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 053/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1222/2018. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 053/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1222/2018. 200,00
11/04/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 053/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1222/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3352 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 200,00
13/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000569 PAGTO. REF. EMPENHO 004038/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.