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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4054 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OLEO LUBRIFICANTE DE CAMBIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 1237/2018. 21,47 107,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE CAMBIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 1237/2018. 107,35
24/04/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE CAMBIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 1237/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7797 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 107,35
27/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852910 PAGTO. REF. EMPENHO 004054/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 107,35
TOTAL 107,35 107,35 107,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.