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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4057 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KADETT SL FROTA Nº 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0319/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1239/2018. 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KADETT SL FROTA Nº 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0319/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1239/2018. 165,00
11/04/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KADETT SL FROTA Nº 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0319/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1239/2018. LIQUIDADO CFE.Nº E/326 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 165,00
16/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310014 PAGTO. REF. EMPENHO 004057/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.