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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRISTIANI INES SCHAURICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 406 Data de lançamento: 05/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Placa de trânsito em chapa metálica, medindo 50cm x 50cm, espessura 1,95mm, pintada com fundo (verso), adesivação refletiva e furadas, com haste galvanizada de 2", de 3 metros, parede 1,95mm, tampa soldada, chumbador, furos e 2 parafusos porca e arruela galvanizados, com indicação de VELOCIDADE 40 KM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 PLACAS DE TRÂNSITO PARA USO DA SMOV, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2017 SRP, CONTRATO Nº 013-2017, MEMORANDO SO 0002/2018. 115,00 2.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2018 Placa de trânsito em chapa metálica, medindo 50cm x 50cm, espessura 1,95mm, pintada com fundo (verso), adesivação refletiva e furadas, com haste galvanizada de 2", de 3 metros, parede 1,95mm, tampa soldada, chumbador, furos e 2 parafusos porca e arruela galvanizados, com indicação de VELOCIDADE 40 KM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 PLACAS DE TRÂNSITO PARA USO DA SMOV, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2017 SRP, CONTRATO Nº 013-2017, MEMORANDO SO 0002/2018. 2.070,00
24/01/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 PLACAS DE TRÂNSITO PARA USO DA SMOV, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2017 SRP, CONTRATO Nº 013-2017, MEMORANDO SO 0002/2018.LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 283 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. LIQUIDADO CONFORME MEMORANDO SAP 114/2018, DE 15/03/2018, PROCESSO 017/2018. 2.070,00
19/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000406/2018 CRISTIANI INES SCHAURICH - ME - 24917 2.070,00
TOTAL 2.070,00 2.070,00 2.070,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.