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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 420 Data de lançamento: 05/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 PACOTES DE GAZE TAMANHO 7,5x7,5cm 25,99 779,70
1.00 MASCARA DE OXIGENIO ADULTO C/RESERVATORIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PCT.GAZE TAM. 7,5X7,5CM E 01 MÁSCARA DE OXIGÊNCIO ADULTO COM RESERVATÓRIO DESTIANDO PARA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 10/2018. 20,38 20,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2018 PACOTES DE GAZE TAMANHO 7,5x7,5cm MASCARA DE OXIGENIO ADULTO C/RESERVATORIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PCT.GAZE TAM. 7,5X7,5CM E 01 MÁSCARA DE OXIGÊNCIO ADULTO COM RESERVATÓRIO DESTIANDO PARA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 10/2018. 800,08
19/01/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48009 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 800,08
25/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000238 PAGTO. REF. EMPENHO 000420/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 800,08
TOTAL 800,08 800,08 800,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.