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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4208 Data de lançamento: 10/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS ALTERNADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA KOMBI FROTA Nº 099 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0349/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1329/2018. 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2018 PEÇAS ALTERNADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA KOMBI FROTA Nº 099 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0349/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1329/2018. 850,00
12/04/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA KOMBI FROTA Nº 099 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0349/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1329/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 236 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 850,00
17/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004208/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.