MATERIAIS DIVERSOS, FOLHA FORMATO A3
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT. DE FOLHAS A3 DESTINADA PARA USO DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1363/2018.
46,40
46,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FOLHA FORMATO A3
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT. DE FOLHAS A3 DESTINADA PARA USO DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1363/2018.
46,40
13/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FOLHA FORMATO A3
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT. DE FOLHAS A3 DESTINADA PARA USO DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1363/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 056 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
46,40
18/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850685
PAGTO. REF. EMPENHO 004258/2018
SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53
46,40
TOTAL
46,40
46,40
46,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.