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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4260 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, SUPORTE TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 626/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1365/2018. 73,69 73,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 OUTROS, SUPORTE TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 626/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1365/2018. 73,69
18/04/2018 OUTROS, SUPORTE TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 626/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1365/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47903 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 73,69
26/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327472 PAGTO. REF. EMPENHO 004260/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 73,69
TOTAL 73,69 73,69 73,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.