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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4270 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Qualificação e Promoção do Turismo Local
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANPORTE P/ CARLOS BARBOSA-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM 46 LUGARES PARA GRUPO DE QUALIFICAÇÃO DO TURISMO RURAL SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA-RS NO DIA 20/04/2018, CFE MEMORANDO SECTD 373/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1371/2018. 2.250,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 SERVIÇO TRANPORTE P/ CARLOS BARBOSA-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM 46 LUGARES PARA GRUPO DE QUALIFICAÇÃO DO TURISMO RURAL SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA-RS NO DIA 20/04/2018, CFE MEMORANDO SECTD 373/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1371/2018. 2.250,00
26/04/2018 SERVIÇO TRANPORTE P/ CARLOS BARBOSA-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM 46 LUGARES PARA GRUPO DE QUALIFICAÇÃO DO TURISMO RURAL SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA-RS NO DIA 20/04/2018, CFE MEMORANDO SECTD 373/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1371/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 273 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DO DEPTO. DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA. 2.250,00
30/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310046, 310045 PAGTO. REF. EMPENHO 004270/2018 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/04/2018 74,25 Lançada
TOTAL   74,25