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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 428 Data de lançamento: 08/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 50 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VERSA 60mg DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000589-57.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO SS-FARMÁCIA 005/2018, PREGÃO PMI PMI 050-2017 SRP, CONTRATO Nº 005-2018 E PARECER JURÍDICO 003/2018. 37,95 2.277,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2018 Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VERSA 60mg DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000589-57.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO SS-FARMÁCIA 005/2018, PREGÃO PMI PMI 050-2017 SRP, CONTRATO Nº 005-2018 E PARECER JURÍDICO 003/2018. 2.277,00
31/01/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VERSA 60mg DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000589-57.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO SS-FARMÁCIA 005/2018, PREGÃO PMI PMI 050-2017 SRP, CONTRATO Nº 005-2018 E PARECER JURÍDICO 003/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/7228 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ALINE CARRÉ DOS SANTOS. 2.277,00
06/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327057 PAGTO. REF. EMPENHO 000428/2018 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 20087 2.277,00
TOTAL 2.277,00 2.277,00 2.277,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.