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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCIANA DA ROCHA DIEL HAASE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4283 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703008892815074 CFE.MEMORANDO INTERNO 692/2018. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703008892815074 CFE.MEMORANDO INTERNO 692/2018. 800,00
12/04/2018 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO 9º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ NO DIA 23/03/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS 066/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 792/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 800,00
07/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327517 PAGTO. REF. EMPENHO 004283/2018 LUCIANA DA ROCHA DIEL HAASE - 18425 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.