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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4311 Data de lançamento: 13/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MEDICAMENTO PRADAXA 110 MG 60 COMP. 108,66 217,32
5.00 MEDICAMENTO TEGRETOL CR 400 MG 100 COMP 38,01 190,05
2.00 MEDICAMENTO KEPPRA 750 MG 60 COMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000692-64.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 098/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1384/2018. 204,36 408,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2018 MEDICAMENTO PRADAXA 110 MG 60 COMP. MEDICAMENTO TEGRETOL CR 400 MG 100 COMP MEDICAMENTO KEPPRA 750 MG 60 COMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000692-64.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 098/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1384/2018. 816,09
18/04/2018 ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR. -38,01
19/04/2018 MEDICAMENTO PRADAXA 110 MG 60 COMP. MEDICAMENTO TEGRETOL CR 400 MG 100 COMP MEDICAMENTO KEPPRA 750 MG 60 COMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000692-64.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 098/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1384/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.897 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 778,08
24/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327452 PAGTO. REF. EMPENHO 004311/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 778,08
TOTAL 778,08 778,08 778,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.