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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4344 Data de lançamento: 13/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-GESTÃO DO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA STASH CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1411/2018. 994,40 994,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2018 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA STASH CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1411/2018. 994,40
02/05/2018 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA STASH CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1411/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 715 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 994,40
09/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004344/2018 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 994,40
TOTAL 994,40 994,40 994,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.