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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4381 Data de lançamento: 17/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO SUPORTE DO CAPÔ DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0392/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1427/2018. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2018 SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO SUPORTE DO CAPÔ DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0392/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1427/2018. 120,00
03/05/2018 SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO SUPORTE DO CAPÔ DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0392/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1427/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 442 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 120,00
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853354 PAGTO. REF. EMPENHO 004381/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.