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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4459 Data de lançamento: 20/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS FECHADURA, MAÇANETA, BATENTE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO FIAT DUCATO FROTA Nº 120 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0395/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1493/2018. 650,14 650,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2018 PEÇAS FECHADURA, MAÇANETA, BATENTE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO FIAT DUCATO FROTA Nº 120 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0395/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1493/2018. 650,14
15/05/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO FIAT DUCATO FROTA Nº 120 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0395/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1493/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.405.530 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 650,14
18/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852939 PAGTO. REF. EMPENHO 004459/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283 650,14
TOTAL 650,14 650,14 650,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.