3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA HIDRÁULICO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.SAÚDE - POSTO CENTRAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2017.
951,81
951,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA HIDRÁULICO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.SAÚDE - POSTO CENTRAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2017.
951,81
30/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA HIDRÁULICO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.SAÚDE - POSTO CENTRAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2017.LIQUIDADO CFE. NF Nº 48180 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
951,81
08/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004508/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
951,81
TOTAL
951,81
951,81
951,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.