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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4511 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SUSPENÇÃO, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1530/2018. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 SERVIÇO SUSPENÇÃO, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1530/2018. 250,00
30/04/2018 SERVIÇO SUSPENÇÃO, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1530/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 235 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 250,00
10/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327544 PAGTO. REF. EMPENHO 004511/2018 MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.