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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 452 Data de lançamento: 09/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AR CONDICIONADO SPLIT 16.000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 16.000 BTUS DESTINADO PARA CRECHE ODILA, CONFORME MEMORANDO SE 0005/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 25/2018. 1.989,00 1.989,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2018 AR CONDICIONADO SPLIT 16.000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 16.000 BTUS DESTINADO PARA CRECHE ODILA, CONFORME MEMORANDO SE 0005/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 25/2018. 1.989,00
23/01/2018 AR CONDICIONADO SPLIT 16.000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 16.000 BTUS DESTINADO PARA CRECHE ODILA, CONFORME MEMORANDO SE 0005/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 25/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17.928.262 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 1.989,00
29/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860312 PAGTO. REF. EMPENHO 000452/2018 ADILSON WACHTER ME - 14856 1.989,00
TOTAL 1.989,00 1.989,00 1.989,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.