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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4528 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS BARRICA DÁGUA 26 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA 26L DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1545/2018. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 PEÇAS BARRICA DÁGUA 26 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA 26L DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1545/2018. 60,00
27/06/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA 26L DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1545/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 744 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 60,00
03/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853574 PAGTO. REF. EMPENHO 004528/2018 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.