Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA |
Número do empenho: | 4535 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | Parafusos, máquina 12 x 300mm. | 4,50 | 450,00 |
50.00 | Reator 150W, vapor de sódio, 220V.60HZ, instalação interna, conforme norma ABNT, NBR 13593-2011, conter selo Procel. | 30,00 | 1.500,00 |
80.00 | Reator para lâmpada vapor de sódio 250W,alto fator de potência, 220,60HZ, instalação externa, conforme norma ABNT, NBR 13593-2011. Novo não recondicionado | 47,00 | 3.760,00 |
100.00 | Fios plaschumbo de 2 x 2,5 mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEM. INTERNO Nº 436/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 21/2017. | 1,50 | 150,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/04/2018 | Parafusos, máquina 12 x 300mm. Reator 150W, vapor de sódio, 220V.60HZ, instalação interna, conforme norma ABNT, NBR 13593-2011, conter selo Procel. Reator para lâmpada vapor de sódio 250W,alto fator de potência, 220,60HZ, instalação externa, conforme norma ABNT, NBR 13593-2011. Novo não recondicionado Fios plaschumbo de 2 x 2,5 mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEM. INTERNO Nº 436/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 21/2017. | 5.860,00 | ||
07/05/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEM. INTERNO Nº 436/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 21/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3286 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RICARDO VEIVERBERG. | 5.860,00 | ||
10/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004661 PAGTO. REF. EMPENHO 004535/2018 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160 | 5.860,00 | ||
TOTAL | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |