O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4543 Data de lançamento: 24/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 OUTROS, TONER SAMSUNG MLT D104S VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 0390/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1558/2018. 92,00 276,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2018 OUTROS, TONER SAMSUNG MLT D104S VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 0390/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1558/2018. 276,00
25/04/2018 ESTORNO PARCIAL CFE AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO. -92,00
02/05/2018 OUTROS, TONER SAMSUNG MLT D104S VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 0390/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1558/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.236.195 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 184,00
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000671 PAGTO. REF. EMPENHO 004543/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438 184,00
TOTAL 184,00 184,00 184,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.