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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4547 Data de lançamento: 24/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS(MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 115, MOTONIVELADORA FROTA Nº 157, PATROLA FROTA Nº 169 E RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0421/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1562/2018. 346,00 346,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2018 SERVIÇO PNEUS(MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 115, MOTONIVELADORA FROTA Nº 157, PATROLA FROTA Nº 169 E RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0421/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1562/2018. 346,00
10/05/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 115, MOTONIVELADORA FROTA Nº 157, PATROLA FROTA Nº 169 E RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0421/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1562/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2232 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 346,00
14/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853375 PAGTO. REF. EMPENHO 004547/2018 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 346,00
TOTAL 346,00 346,00 346,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.