Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DISA, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº5587-05.67/13-3 E 12492-05.67/13-8 NO DIA 09/01/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº018/2018.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DISA, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº5587-05.67/13-3 E 12492-05.67/13-8 NO DIA 09/01/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº018/2018.
280,00
10/01/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DISA, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº5587-05.67/13-3 E 12492-05.67/13-8 NO DIA 09/01/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº018/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
280,00
22/01/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000471/2018
ABEL GRAVE - 14221
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.