Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: ODETE L B BEZ EPP |
Número do empenho: | 5104 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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70.00 | Luminária para poste, com braço galvanizado de 1 metro. Com tela protetora de lampada rosca E-27, conforme normas ABNT, NBR 6323. | 34,00 | 2.380,00 |
200.00 | Arruelas quadradas galvanizadas,12mm | 0,36 | 72,00 |
50.00 | Fita isolante PVC Anti-chama, rolo de 19mm x 20m, conforme normas ABNT, NBR-NM 60454-1-2007 | 3,20 | 160,00 |
50.00 | Conectores de alumínio, para rede elétrica, cabo nu, 01 parafuso, padrão da CEEE, conforme normas ABNT, NBR 11788 - 1990 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEM.437/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2017 SRP. | 1,30 | 65,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/04/2018 | Luminária para poste, com braço galvanizado de 1 metro. Com tela protetora de lampada rosca E-27, conforme normas ABNT, NBR 6323. Arruelas quadradas galvanizadas,12mm Fita isolante PVC Anti-chama, rolo de 19mm x 20m, conforme normas ABNT, NBR-NM 60454-1-2007 Conectores de alumínio, para rede elétrica, cabo nu, 01 parafuso, padrão da CEEE, conforme normas ABNT, NBR 11788 - 1990 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEM.437/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2017 SRP. | 2.677,00 | ||
04/07/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/27065; 1/27067; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RICARDO VEIVEMBERG. | 2.677,00 | ||
12/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853594 PAGTO. REF. EMPENHO 005104/2018 ODETE L B BEZ EPP - 17514 | 2.677,00 | ||
TOTAL | 2.677,00 | 2.677,00 | 2.677,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |