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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ODETE L B BEZ EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5104 Data de lançamento: 24/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 Luminária para poste, com braço galvanizado de 1 metro. Com tela protetora de lampada rosca E-27, conforme normas ABNT, NBR 6323. 34,00 2.380,00
200.00 Arruelas quadradas galvanizadas,12mm 0,36 72,00
50.00 Fita isolante PVC Anti-chama, rolo de 19mm x 20m, conforme normas ABNT, NBR-NM 60454-1-2007 3,20 160,00
50.00 Conectores de alumínio, para rede elétrica, cabo nu, 01 parafuso, padrão da CEEE, conforme normas ABNT, NBR 11788 - 1990 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEM.437/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2017 SRP. 1,30 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2018 Luminária para poste, com braço galvanizado de 1 metro. Com tela protetora de lampada rosca E-27, conforme normas ABNT, NBR 6323. Arruelas quadradas galvanizadas,12mm Fita isolante PVC Anti-chama, rolo de 19mm x 20m, conforme normas ABNT, NBR-NM 60454-1-2007 Conectores de alumínio, para rede elétrica, cabo nu, 01 parafuso, padrão da CEEE, conforme normas ABNT, NBR 11788 - 1990 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEM.437/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2017 SRP. 2.677,00
04/07/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/27065; 1/27067; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RICARDO VEIVEMBERG. 2.677,00
12/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853594 PAGTO. REF. EMPENHO 005104/2018 ODETE L B BEZ EPP - 17514 2.677,00
TOTAL 2.677,00 2.677,00 2.677,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.