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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5121 Data de lançamento: 25/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRELHA DE FERRO 3/8 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 GRELHAS DE FERRO 3/8 DESTINADAS PARA RUAS DIVERSAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1585/2018. 4.294,00 4.294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2018 GRELHA DE FERRO 3/8 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 GRELHAS DE FERRO 3/8 DESTINADAS PARA RUAS DIVERSAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1585/2018. 4.294,00
27/04/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 GRELHAS DE FERRO 3/8 DESTINADAS PARA RUAS DIVERSAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1585/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 551 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 4.294,00
03/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853332 PAGTO. REF. EMPENHO 005121/2018 METALÚRGICA BRISA LTDA ME - 4248 4.294,00
TOTAL 4.294,00 4.294,00 4.294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.