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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5138 Data de lançamento: 25/04/2018
Tipo de empenho: SEGURO OBRIGATÓRIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURO DPVAT VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA ILE3047 FROTA 112, CAMINHÃO PLACA IVK 0327 FROTA 173, KOMBI PLACA IIK1438 FROTA 098, FOCUS PLACA IMZ 8528 FROTA 124, CAMINHÃO IDJ 1208 FROTA 56, CAMINHÃO IPZ 4598 FROTA 130, DOBLÔ PLACA IQZ 1150 FROTA 137, MOTOCICLETA IBI 0040 FROTA Nº 59, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1603/2018. 511,37 511,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2018 SERVIÇO SEGURO DPVAT VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA ILE3047 FROTA 112, CAMINHÃO PLACA IVK 0327 FROTA 173, KOMBI PLACA IIK1438 FROTA 098, FOCUS PLACA IMZ 8528 FROTA 124, CAMINHÃO IDJ 1208 FROTA 56, CAMINHÃO IPZ 4598 FROTA 130, DOBLÔ PLACA IQZ 1150 FROTA 137, MOTOCICLETA IBI 0040 FROTA Nº 59, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1603/2018. 511,37
25/04/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA ILE3047 FROTA 112, CAMINHÃO PLACA IVK 0327 FROTA 173, KOMBI PLACA IIK1438 FROTA 098, FOCUS PLACA IMZ 8528 FROTA 124, CAMINHÃO IDJ 1208 FROTA 56, CAMINHÃO IPZ 4598 FROTA 130, DOBLÔ PLACA IQZ 1150 FROTA 137, MOTOCICLETA IBI 0040 FROTA Nº 59, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1603/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 511,37
30/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853310 PAGTO. REF. EMPENHO 005138/2018 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 511,37
TOTAL 511,37 511,37 511,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.