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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 5214 Data de lançamento: 26/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS CABO VELAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CABOS DE VELA DESTINADOS PARA S10 Nº 141 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1615/2018. 413,00 413,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2018 PEÇAS CABO VELAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CABOS DE VELA DESTINADOS PARA S10 Nº 141 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1615/2018. 413,00
16/05/2018 PEÇAS CABO VELAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CABOS DE VELA DESTINADOS PARA S10 Nº 141 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1615/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.192.881 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.AGRIC.PEC.ALBERTO SCHWANKE. 413,00
18/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852936 PAGTO. REF. EMPENHO 005214/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845 413,00
TOTAL 413,00 413,00 413,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.