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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANA ZENI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5258 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.13º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA REF.04 FUNCIONÁRIOS 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP. COMP. AO Nº 312/2018 0,00 2.667,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 VALOR REF.13º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA REF.04 FUNCIONÁRIOS 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP. COMP. AO Nº 312/2018 2.667,92
18/12/2018 VALOR REF.13º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA REF.04 FUNCIONÁRIOS 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP. COMP. AO Nº 312/2018 LIQUIDADO CFE. NF Nº 1626 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS.DEZ/2018. 2.667,92
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005258/2018 JULIANA ZENI & CIA LTDA ME - 13282 2.667,92
TOTAL 2.667,92 2.667,92 2.667,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.