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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANA ZENI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5272 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 13ºTERMO ADITIVO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH (STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/SINE/CENTROS SOCIAIS). REF. 02 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP.COMPL AO Nº 324/2018. 0,00 1.333,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 VALOR REFERENTE 13ºTERMO ADITIVO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH (STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/SINE/CENTROS SOCIAIS). REF. 02 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP.COMPL AO Nº 324/2018. 1.333,96
18/12/2018 VALOR REFERENTE 13ºTERMO ADITIVO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH (STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR/SINE/CENTROS SOCIAIS). REF. 02 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.EMP.COMPL AO Nº 324/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1638 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO SCHEILA DOS SANTOS. DEZ/12. 1.333,96
TOTAL 1.333,96 1.333,96 0,00
SALDO A PAGAR 1.333,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.