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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5285 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS MANGUEIRA 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/8 PARA CONSERTO DA CARREGADOR W130ZB FROTA Nº 153 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0457/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2018. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 PEÇAS MANGUEIRA 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/8 PARA CONSERTO DA CARREGADOR W130ZB FROTA Nº 153 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0457/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2018. 90,00
30/04/2018 PEÇAS MANGUEIRA 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/8 PARA CONSERTO DA CARREGADOR W130ZB FROTA Nº 153 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0457/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5405 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 90,00
08/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310057 PAGTO. REF. EMPENHO 005285/2018 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.