Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL |
Número do empenho: | 5290 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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9.00 | SERVIÇO CRVA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CRVA PARA ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS FROTA Nº 111, 112,130, 131, 133, 136, 155, 164, 177, CFE MMEORANDO SO 0455/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1657/2018. | 30,20 | 271,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/04/2018 | SERVIÇO CRVA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CRVA PARA ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS FROTA Nº 111, 112,130, 131, 133, 136, 155, 164, 177, CFE MMEORANDO SO 0455/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1657/2018. | 271,80 | ||
30/04/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO | -271,80 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |