Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS, PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 705/2018. |
1.001,00 |
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18/05/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS, PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 705/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 09 E 16/05. |
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77,00 |
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22/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000410
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS, PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 705/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 09 E 16/05. |
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77,00 |
15/06/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 16/05 E 13/06/18. |
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77,00 |
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20/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000454
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 16/05 E 13/06/18. |
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77,00 |
29/06/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 20 E 27/06. |
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77,00 |
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19/07/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. CURSO DIAS 04 E 18/07/18. |
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77,00 |
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30/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000491
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. CURSO DIAS 04 E 18/07/18. |
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77,00 |
30/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000469
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 20 E 27/06. |
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77,00 |
10/08/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.CURSO DO DIA 01/08 E 08/08. |
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77,00 |
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16/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.CURSO DO DIA 01/08 E 08/08. |
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77,00 |
30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 15 E 29/08. |
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77,00 |
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05/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 15 E 29/08. |
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77,00 |
19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 05 E 19/09/2018. |
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77,00 |
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27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 05 E 19/09/2018. |
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77,00 |
19/10/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 03 E 17/10. |
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77,00 |
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23/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 03 E 17/10. |
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77,00 |
20/11/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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77,00 |
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22/11/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TÉRMINO DO CURSO DAS AGENTES DE SAÚDE. |
-308,00 |
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28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
VIRGINIA PREDIGER GARMATZ - 17792 |
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77,00 |
TOTAL |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |