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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALHANDRA CAROLINE DOS SANTOS BERGMEIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5367 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS, PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 705/2018. 0,00 1.001,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS, PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 705/2018. 1.001,00
24/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS, PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 705/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 09 E 16/05/2018. 77,00
25/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000430 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS, PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 705/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 09 E 16/05/2018. 77,00
15/06/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 16/05 E 13/06/18. 77,00
22/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000451 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 16/05 E 13/06/18. 77,00
02/08/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 18/07 E 01/08/18. 77,00
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 18/07 E 01/08/18. 77,00
17/08/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DOS DIAS 08E 15/08. 77,00
22/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.CURSO DOS DIAS 08E 15/08. 77,00
06/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 29/08 E 05/09/2018. 77,00
12/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.CURSO DO DIA 29/08 E 05/09/2018. 77,00
26/11/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TÉRMINO DO CURSO. -616,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.