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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDEMAR FRIELINK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5393 Data de lançamento: 02/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CHAPEAMENTO, TROCA DE PORTA E PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 401/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1674/2018. 3.025,00 3.025,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2018 SERVIÇO CHAPEAMENTO, TROCA DE PORTA E PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 401/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1674/2018. 3.025,00
30/05/2018 SERVIÇO CHAPEAMENTO, TROCA DE PORTA E PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 401/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1674/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 693 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIVAS MORAES. 3.025,00
08/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850759 PAGTO. REF. EMPENHO 005393/2018 EDEMAR FRIELINK ME - 221 3.025,00
TOTAL 3.025,00 3.025,00 3.025,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.