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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5399 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO, AVIANT, SYMBICORT, FLUIMICIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 806/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1676/2018. 195,45 195,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 MEDICAMENTO, AVIANT, SYMBICORT, FLUIMICIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 806/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1676/2018. 195,45
17/05/2018 MEDICAMENTO, AVIANT, SYMBICORT, FLUIMICIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 806/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1676/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1002 E 1003 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS 195,45
25/05/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -195,45
30/05/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 806/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1676/2018.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1002; 001/1003; 001/1072; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 188,26
30/05/2018 ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR -7,19
28/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005399/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737 188,26
TOTAL 188,26 188,26 188,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.