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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROMEO HORST E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5420 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRELHA DE FERRO 3/8 2" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GRELHAS DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NA RUA IDO WEISSHEIMER, BAIRRO UNIDA, CFE MEMORANDO SO 0473/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1696/2018. 300,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 GRELHA DE FERRO 3/8 2" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GRELHAS DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NA RUA IDO WEISSHEIMER, BAIRRO UNIDA, CFE MEMORANDO SO 0473/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1696/2018. 600,00
09/05/2018 GRELHA DE FERRO 3/8 2" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GRELHAS DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NA RUA IDO WEISSHEIMER, BAIRRO UNIDA, CFE MEMORANDO SO 0473/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1696/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1004 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 600,00
14/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005420/2018 ROMEO HORST E CIA LTDA ME - 345 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.