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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIA SCHOLL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5427 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 07 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NACIONAL DE TREINADORES NÍVEL III, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE VOLEIBOL NOS DIAS 20 A 27/05/2018 EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS, COM SAÍDA DIA 20/05/18 ÁS 5:00H E RETORNO DIA 27/05/18 ÁS 23:59H CFE.MEMORANDO INTERNO 418/18. 0,00 1.771,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 VALOR REFERENTE 07 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NACIONAL DE TREINADORES NÍVEL III, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE VOLEIBOL NOS DIAS 20 A 27/05/2018 EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS, COM SAÍDA DIA 20/05/18 ÁS 5:00H E RETORNO DIA 27/05/18 ÁS 23:59H CFE.MEMORANDO INTERNO 418/18. 1.771,00
03/05/2018 VALOR REFERENTE 07 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NACIONAL DE TREINADORES NÍVEL III, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE VOLEIBOL NOS DIAS 20 A 27/05/2018 EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS, COM SAÍDA DIA 20/05/18 ÁS 5:00H E RETORNO DIA 27/05/18 ÁS 23:59H CFE.MEMORANDO INTERNO 418/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 1.771,00
09/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005427/2018 JULIA SCHOLL - 18943 1.771,00
09/08/2018 NÃO COMPROVAÇÃO DE JANTA DO DIA 27/05/2018 -77,00
09/08/2018 NÃO COMPROVAÇÃO DE JANTA DO DIA 27/05/2018 -77,00
09/08/2018 NÃO COMPROVAÇÃO DE JANTA DO DIA 27/05/2018 -77,00
TOTAL 1.694,00 1.694,00 1.694,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.