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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5437 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L, recapagem L2, capacidade de 16 lonas, sulcos 27mm. VALOR REFERENTE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FROTA Nº 113 E MOTONIVELADORA CATTERPILAR FROTA Nº 169 DASECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2017 SRP, TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2017, MEMORANDO SO 0494/2018. 579,00 5.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L, recapagem L2, capacidade de 16 lonas, sulcos 27mm. VALOR REFERENTE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FROTA Nº 113 E MOTONIVELADORA CATTERPILAR FROTA Nº 169 DASECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2017 SRP, TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2017, MEMORANDO SO 0494/2018. 5.790,00
21/06/2018 Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L, recapagem L2, capacidade de 16 lonas, sulcos 27mm. VALOR REFERENTE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FROTA Nº 113 E MOTONIVELADORA CATTERPILAR FROTA Nº 169 DASECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2017 SRP, TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2017, MEMORANDO SO 0494/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 258 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 5.790,00
28/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853555 PAGTO. REF. EMPENHO 005437/2018 GRANDO PNEUS LTDA ME - 22287 5.790,00
TOTAL 5.790,00 5.790,00 5.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.