O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 546 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAÇADEIRA AÇO INOX 19X27 6,23 6,23
2.00 ABRAÇADEIRA AÇO INOX 22X32 9,79 19,58
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 12,00 12,00
1.00 FILTRO DISEL 137,85 137,85
1.00 FILTRO CARTER 65,70 65,70
1.00 PARAFUSO FLANGE 2,20 2,20
1.00 MANGUEIRA BOMBA DE AGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT Nº 148 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SMS/AG 0083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 83/2018. 105,50 105,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 ABRAÇADEIRA AÇO INOX 19X27 ABRAÇADEIRA AÇO INOX 22X32 ARRUELA ALUMINIO MATERIAL DE LIMPEZA FILTRO DISEL FILTRO CARTER PARAFUSO FLANGE MANGUEIRA BOMBA DE AGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT Nº 148 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SMS/AG 0083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 83/2018. 349,54
25/01/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT Nº 148 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SMS/AG 0083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 83/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 7371 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 349,54
31/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327032 PAGTO. REF. EMPENHO 000546/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 349,54
TOTAL 349,54 349,54 349,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.