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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO LUIZ SEGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5460 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE PARA COMPETIÇÃO NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE-RS NO DIA 06/05/2018, CFE MEMORANDO SE 457/2018. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE PARA COMPETIÇÃO NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE-RS NO DIA 06/05/2018, CFE MEMORANDO SE 457/2018. 60,00
04/05/2018 VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE PARA COMPETIÇÃO NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE-RS NO DIA 06/05/2018, CFE MEMORANDO SE 457/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 60,00
19/12/2018 ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM. -60,00
19/12/2018 ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM. -60,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.