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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALISSON LUIS ULRICH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5485 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA A SER REALIZADO NOS BRINQUEDOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1743/2018. 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 SERVIÇO PINTURA BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA A SER REALIZADO NOS BRINQUEDOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1743/2018. 390,00
21/06/2018 SERVIÇO PINTURA BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA A SER REALIZADO NOS BRINQUEDOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1743/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 390,00
25/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005485/2018 ALISSON LUIS ULRICH ME - 25580 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.