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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5487 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 LÂMPADAS 40W DESTINADAS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1745/2015. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 LÂMPADAS 40W DESTINADAS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1745/2015. 120,00
16/05/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 LÂMPADAS 40W DESTINADAS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1745/2015. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48726 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 120,00
18/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860687 PAGTO. REF. EMPENHO 005487/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.