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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO RODRIGUES DE JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5500 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA Nº 179 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1757/2018. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 SERVIÇO SOLDA CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA Nº 179 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1757/2018. 350,00
11/05/2018 SERVIÇO SOLDA CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA Nº 179 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1757/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 350,00
17/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852925 PAGTO. REF. EMPENHO 005500/2018 LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.