O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO A LERMEN EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 552 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Construção e Ampliação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.TERMO ADITIVO AO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESP. CLUBE S.JOSÉ, SENDO ADITADO QUATITATIVOS FÍSICOS E SERVIÇOS CFE.TOMADA DE PREÇO Nº06/2016 E PARECER JUR.Nº183/16 CONTRATO DE REPASSE Nº 818730/2015, PROC. 2617.1024260-48/2015/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA. 0,00 3.981,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 VLR.REF.TERMO ADITIVO AO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESP. CLUBE S.JOSÉ, SENDO ADITADO QUATITATIVOS FÍSICOS E SERVIÇOS CFE.TOMADA DE PREÇO Nº06/2016 E PARECER JUR.Nº183/16 CONTRATO DE REPASSE Nº 818730/2015, PROC. 2617.1024260-48/2015/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA. 3.981,70
18/01/2018 VLR.REF.TERMO ADITIVO AO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESP. CLUBE S.JOSÉ, SENDO ADITADO QUATITATIVOS FÍSICOS E SERVIÇOS CFE.TOMADA DE PREÇO Nº06/2016 E PARECER JUR.Nº183/16 CONTRATO DE REPASSE Nº 818730/2015, PROC. 2617.1024260-48/2015/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA. LIQUIDADO CFE. NF Nº250 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER. 3.981,70
23/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000552/2018 LEANDRO A LERMEN EIRELI EPP - 24725 3.981,70
TOTAL 3.981,70 3.981,70 3.981,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS 18/01/2018 192,71 Lançada
TOTAL   192,71