O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063

Dados do Empenho
Número do empenho: 5522 Data de lançamento: 08/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1768/2018. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2018 SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1768/2018. 180,00
15/05/2018 VALOR REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1768/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 180,00
21/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852945 PAGTO. REF. EMPENHO 005522/2018 IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.