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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063

Dados do Empenho
Número do empenho: 5523 Data de lançamento: 08/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1769/2018. 135,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2018 PEÇAS LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1769/2018. 135,00
15/05/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1769/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.413.117 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 135,00
18/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852935 PAGTO. REF. EMPENHO 005523/2018 IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.