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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5529 Data de lançamento: 08/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CENTRAL IGNIÇÃO, IMPULSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 124 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1775/2018. 1.295,00 1.295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2018 PEÇAS, CENTRAL IGNIÇÃO, IMPULSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 124 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1775/2018. 1.295,00
16/05/2018 PEÇAS, CENTRAL IGNIÇÃO, IMPULSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 124 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1775/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.295,00
18/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852937 PAGTO. REF. EMPENHO 005529/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 1.295,00
TOTAL 1.295,00 1.295,00 1.295,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.