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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5544 Data de lançamento: 08/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARTUCHO, Tinta HP 60 Preto 215,00 430,00
2.00 CARTUCHO, Tinta HP 60 Colorido VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 828/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1792/2018. 247,00 494,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2018 CARTUCHO, Tinta HP 60 Preto CARTUCHO, Tinta HP 60 Colorido VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 828/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1792/2018. 924,00
14/06/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO. -924,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.