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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 559 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHA FREIO TRASEIRO VALOR REFERENTE CONSERTO NOS FREIOS DO VEÍCULO VAN Nº 168 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO SMS/AG/0084/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 99/2018. 87,78 87,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 PASTILHA FREIO TRASEIRO VALOR REFERENTE CONSERTO NOS FREIOS DO VEÍCULO VAN Nº 168 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO SMS/AG/0084/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 99/2018. 87,78
26/01/2018 VALOR REFERENTE CONSERTO NOS FREIOS DO VEÍCULO VAN Nº 168 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO SMS/AG/0084/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 99/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 7369 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 87,78
31/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327032 PAGTO. REF. EMPENHO 000559/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 87,78
TOTAL 87,78 87,78 87,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.